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WTA巡回赛2025赛程__女单排名直播签表全掌握市旅发局20年部门预算发布日期:2025-08-22 18:55:08 浏览次数:

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  (1)贯彻执行国家、自治区旅游工作方针政策及法律法规、行业标准和规范,拟订全市旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施,起草全市旅游业地方性法规草案和规章草案并监督实施。

  (2)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发,引导休闲度假、旅游产品开发和市场推广工作。监测、分析全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布。提出旅游专项资金安排建议并监督管理。

  (3)负责全市旅业管理。组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。承担规范旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、指导应急救援工作。指导旅业建设和行业协会工作。

  (4)承担旅游交流合作工作,组织旅游对外宣传和重大推广活动。承担市内特种旅游的相关工作,协调和指导市内假日旅游、乡村旅游工作。

  (5)协助有关部门管理旅游交通运输,指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。

  (6)开展全市旅游市场检查工作,指导全市范围内的旅游质量监督执法工作,负责处理市内重大和跨县(区)的旅游投诉案件,参加。

  (7)制定并组织实施全市旅游人才规划,负责全市旅游系统和旅业从业人员的教育培训工作,会同有关部门制定旅游从业人员的职业资格标准和等级标准并指导实施。

  (8)统筹协调创建高原特色、民族特色,国际旅游城市工作计划实施工作,争创国际旅游城市,不断提升城市旅游品位,

  (1)西藏市旅游发展局构成市旅游发展局设 6 个内设机构(正科级),其中市旅游综合服务中心为全额事业,其余为行政编制。分别是:办公室、规划财务科、产业发展科、行业监管科、旅游促进科、综合服务中心(全额事业)

  2020 年部门预算经费 2949.42 万元,与 2019 年的预算经费2837.57万元相比,增加了 111.85 万元,同比增长 4%。主要增长原因主要为机关基本支出(人员支出及公用经费支出)预算数增加。2020年支出总预算2949.42万元,其中:基本支出(人员支出及公用经费支出)936.42 万元,占支出总预算的 32%,同比增加 120.77万元,增长 15%;项目支出2013 万元,占支出预算总预算的 68%,同比减少 8.92万元,减少0.44%。项目支出中旅业业务管理项目 2013万元。

  (1)我局 2020 年度一般公共预算基本支出 936.42万元,具体为工资福利支出支出627.03万元,商品和服务支出69.3 万元,对个人和家庭的补助支出 17.9万元,社会保障就业支出91.12万元,卫生健康支出 62.65 万元,住房保障支出68.34 万元。较 2019 年度增加 120.77 万元,主要原因为以下几点:

  1、工资福利支出预算数增加 121.3万元,其中:工资福利支出中,财政对职工的医疗保险基金的补助增加 4.56 万元,其他财政工资福利数增加 37.75万余,人员工资增加 78.99 万元。

  2、商品和服务支出方面增加了6.35万元,其中办公费增加0.88 万元、印刷减少0.34 万元、水费增加 1.97万元、电费增加9.85 万元,邮电费增加 1.85万元、取暖费减少0.48万元、差旅费减少13.67 万元、维修(护)费增加 0.6万元、培训费减少2.15 万元、公务接待费无减少0.03万元、工会经费增加6.6万元、福利费增加0.05万元、电梯运行维护费无增减、车辆运行维护费减少0.49万元、其他商品和服务支出减少0.18 万元。

  3、对个人和家庭的补助支出减少1.03 万元,均为其他对个人和家庭补助支出。

  4、项目支出减少 8.92 万元,主要是减少了机动经费 7 万元、党建经费 1.92 万元列入公用经费中;其余旅业业务经费无增减。

  我局2020 年度一般公共预算财政拨款共计 2949.42万元。其中基本支出 936.42 万元,分别为:工资福利支出支出 627.03 万元,商品和服务支出 69.3 万元,对个人和家庭的补助支出 17.98 万元,社会保障就业支出 91.12 万元,卫生健康支出 62.65 万元,住房保障支出68.34 万元。项目支出2013 万元,全部为旅业业务管理项目。

  1、文化体育与传媒支出(类)文化(款)旅业业务管理(项)我委 2020年度基本支出 936.42万元,具体为工资福利支出支出 627.03万元,商品和服务支出 69.3 万元,对个人和家庭的补助支出 17.98 万元,社会保障就业支出91.12万元,卫生健康支出 62.65万元,住房保障支出68.34 万元。

  机关运行经费 69.3万元,具体安排如下:办公费 3.35万元、印刷费0.52万元、水费 2.63 万元、电费 13.15万元,邮电费 5.22 万元、取暖费1.5 万元、差旅费 1.18 万元、维修(护)费 2.58 万元、培训费 1.15万元、公务接待费0.97万元、工会经费 10.53 万元、福利费 0.34 万元、电梯运行维护费 4.8 万元、车辆运行维护费 15.71 万元、其他商品和服务支出 3.78万元。

  对个人和家庭的补助支出 17.98万元,其中未休假人员补助 7.63万元,其他对个人和家庭的补助 10.35 万元。

  项目支出 2013 万元,全部为旅业业务管理项目2013 万元。具体安排如下:“巧手”商品大赛及“魅力”摄影大赛120万元,2020年度冬季巡回促销 2020年度旅游发展专项待分项目资金 292万元, 2020年机动经费13万元 , 编制《旅游安全生产应急预案》20万元,150万元, 编制《旅游安全生产应急预案40万元,编制旅业服务标准350万元,打造重点乡村旅游项目150万元, 拉北环线万元,旅游官方微信平台运行维护费50万元,市旅游发展总体规划60万元,市旅游公共服务体系建设运营方案50万元 ,旅游从业人员培训20万元 , 旅游景点景区气象发布3万元,旅游市场环境整治20万元,旅游宣传资料、纪念品翻版制作138万元,聘请法律顾问4万元,区内外广告宣传投放253万元,唐蕃古道节点城市景区连线万元,维稳值班室建设项目60万元,智慧旅游系统运维费50万元。

  2、社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)我委基本养老保险缴费支出预算安排共计91.12 万元,全部为工资福利支出。

  3、社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)我局对工伤保险基金的补助支出预算安排共计 0.57 万元,全部为工资福利支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)财政对职工基本医疗保险基金的补助预算安排共计45.51 万元,全部为工资福利支出。

  5、医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)公务员医疗补助(项)财政对公务员医 疗补助预算安排共计 17.09万元,全部为工资福利支出。

  6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政对住房公积金预算安排共计 68.34 万元,全部为工资福利支出。

  我局 2019 年度基本支出预算安排 936.42万元。其中工资福利支出支出 627.03 万元,商品和服务支出 69.3万元,对个人和家庭的补助支出17.989 万元,社会保障就业支出91.12 万元,卫生健康支出 62.65万元,住房保障支出 68.34万元。机关运行经费 69.3 万元,具体安排如下:办公费 3.35万元、印刷费0.52万元、水费 2.63 万元、电费 13.15万元,邮电费 5.22 万元、取暖费1.5 万元、差旅费 1.18 万元、维修(护)费 2.58 万元、培训费 1.15万元、公务接待费0.97万元、工会经费 10.53 万元、福利费 0.34 万元、电梯运行维护费 4.8 万元、车辆运行维护费 15.71 万元、其他商品和服务支出 3.78万元。

  对个人和家庭的补助支出 17.98万元,其中未休假人员补助 7.63万元,其他对个人和家庭的补助 10.35 万 。

  2020 年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预2020年预算 16.68万元,2019年预算数为17.2万元,减少0.52万元,减少了3%。

  (二)公务接待 2020 年预算安排 0.97万元,2019年预算安排 1 万元。减少0.03万元。减少3.%全年接待批次、人数将按照实际发生数统计。

  (三)公务用车车辆运行维护费 2020 年预算安排 15.71万元,2019 年预算安排16.2 万元,与上年减少0.49万元,单位车辆编制数 6 辆车,实有车辆5辆。主要用于市内公务,全市旅游市场检查、旅游项目规划、旅游宾馆酒店标准化指导检查、旅游投诉受理等工作的公务用车运行维护费等支出。

  2020年部门预算收入 2949.42万元,无政府性基金预算拨款。与 2019 年的预算收入 2736.23 万元相比,增加了213.19 万元,同比增长8%。主要增长原因主要为机关基本支出(人员支出及公用经费支出)预算数增加。2020年收入总预算2949.42 万元,其中:基本支出(人员支出及公用经费支出)936.42 万元,占支出总预算的 32%,同比增加 120.77万元,增长 15%;项目支出 2013 万元,占总预算的 68%,同比减少 8.92万元,减少 0.44%。项目支出预算中旅业业务管理项目 2013万元。

  2020 年我单位预算收入2949.42 万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入拨款。其中旅业业务管理收入2013 万元,占总收入的 68%;社会和保障就业收入 91.12万元,占总收入的 3%;卫生健康收入62.65万元,占总收入的 2%;住房保障收入 68.31 万元,占总收入的2%。一般公共服务支出收入中包括基本支出收入 936.42 万元,具体为工资福利支出收入 627.03 万元,商品和服务支出收入69.3 万元,对个人和家庭的补助支出收入 17.98万元,社会保障就业支出收入 91.12 万元,卫生健康支出收入62.656万元,住房保障支出收入 68.34 万元

  2020年部门预算经费2949.42 万元,与 2019 年的预算经费 2837.57万元相比,增加了 111.85万元,同比增长 4%。主要增长原因主要为机关基本支出(人员支出及公用经费支出)预算数增加。2020 年支出总预算 2949.42万元,其中:基本支出(人员支出及公用经费支出)936.42 万元,占支出总预算的 32%,同比增加 120.77 万元,增长 15%;项目支出2013 万元,占支出预算总预算的 68%,同比减少8.92万元,减少0.44%。项目支出中旅业业务管理项目 2013万元。

  我局 2020 年度基本支出936.42万元,具体为工资福利支出支出 627.03 万元,商品和服务支出69.3 万元,对个人和家庭的补助支出 17.98 万元,社会保障就业支出 91.12万元,卫生健康支出62.65 万元,住房保障支出68.34 万元。

  机关运行经费69.3元,具体安排如下:办公费 3.35万元、印刷费0.52万元、水费 2.63 万元、电费 13.15万元,邮电费 5.22 万元、取暖费1.5 万元、差旅费 1.18 万元、维修(护)费 2.58 万元、培训费 1.15万元、公务接待费0.97万元、工会经费 10.53 万元、福利费 0.34 万元、电梯运行维护费 4.8 万元、车辆运行维护费 15.71 万元、其他商品和服务支出 3.78万元。

  对个人和家庭的补助支出 17.98万元,其中未休假人员补助 7.63万元,其他对个人和家庭的补助 10.35 万元。

  项目支出 2013万元,全部为旅业业务管理项目2013 万元。具体安排如下: “巧手”商品大赛及“魅力”摄影大赛120万元,2020年度冬季巡回促销 2020年度旅游发展专项待分项目资金 292万元, 2020年机动经费13万元 , 编制《旅游安全生产应急预案》20万元,150万元, 编制《旅游安全生产应急预案40万元,编制旅业服务标准350万元,打造重点乡村旅游项目150万元, 拉北环线万元,旅游官方微信平台运行维护费50万元,市旅游发展总体规划60万元,市旅游公共服务体系建设运营方案50万元 ,旅游从业人员培训20万元 , 旅游景点景区气象发布3万元,旅游市场环境整治20万元,旅游宣传资料、纪念品翻版制作138万元,聘请法律顾问4万元,区内外广告宣传投放253万元,唐蕃古道节点城市景区连线万元,维稳值班室建设项目60万元,智慧旅游系统运维费50万元。

  2020 年度本部门使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常经费支出69.3 万元,比 2019 年度增加6.4 万元,增长 10%。主要原因为物价上涨、业务量增大、所需办公费、印刷费、邮电费、水电费等费用相应增加。具体安排如下:办公费 3.35万元、印刷费0.52万元、水费 2.63 万元、电费 13.15万元,邮电费 5.22 万元、取暖费1.5 万元、差旅费 1.18 万元、维修(护)费 2.58 万元、培训费 1.15万元、公务接待费0.97万元、工会经费 10.53 万元、福利费 0.34 万元、电梯运行维护费 4.8 万元、车辆运行维护费 15.71 万元、其他商品和服务支出 3.78万元。

  2020年,我局政府采购预算安排1510万元。分别为:市旅游公共服务体系建设运营方案50万元、智慧旅游系统运维费100万元、2020年度冬季巡回促销 300万元、巧手”商品大赛及“魅力”摄影大赛240万元、市旅游发展总体规划50万元、唐蕃古道节点城市景区连线万元、拉北环线万元、打造重点乡村旅游项目350万元、市旅游服务技能大赛60万元、维稳值班室建设项目60万元政府采购预算资金中,一般公共预算资金1510 万元,政府性基金 0 万元,其他资金 0 万元。

  截至 2020 年 12 月 31 日,我单位资产总计账面数(净值,下同)5769.14 万元,较上年减少33.62%;经清查盘点后,资产总计实有数 5769.14万元。负债总计账面数148.96万元,较上年增长315.31%。净资产总计账面数5620万元,较上年减少35.06%。

  1. 按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产5769.14万元,占 100%;事业单位国有资产 0 万元,占0%;民间非营利组织国有资产 0 万元,占 0%。

  3. 固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值 1864.03 万元,累计折旧 150.38 万元,净值 1713.65万元,其中:土地、房屋及构筑物 1,390.34 万元,占固定资产的 81.13%;通用设备 371.05万元,占21.65%;专用设备 0.44 万元,占 0.02%;文物和陈列品 0 万元,占 0%;图书档案 0 万元,占 0%;家具、用具、装具及动植物 102.19万元,占 5.96%。

  我单位新增固定资产 3.9万元。从资产类别分析,新增土地、房屋及构筑物 0 万元,占 0%;新增通用设备3.9万元,占 100%;新增专用设备 0 万元,占 0%;新增文物和陈列品 0 万元,占 0%;新增图书档案 0 万元,占0%;新增家具、用具、装具及动植物 0万元,占 0%。从配置方式分析,新购固定资产0万元,占 01%;调拨0 万元,占 0%;接受捐赠 0 万元,占 0%;置换 0 万元,占0%.

  我单位新增无形资产 0 万元,其中:新增专利 0万元,占%;新增非专利技术 0 万元,占%;新增土地使用权0 万元,占%;新增计算机软件 0 万元,占%。从配置方式分析,新购无形资产 0 万元,占%;调拨 0 万元,占%;接受捐赠 0 万元,占%;置换 0 万元,占%;其他方式新增 0 万元,占%。

  (1)资产使用情况。 按照使用情况,我单位使用固定资产总计 1864.03 万元,其中自用 1863.44 万元;闲置 0.59 万元;其他 0 万元。无形资产总计 0 万元;其中自用 0 万元;闲置 0 万元;其他 0 万元。

  (2)出租出借情况。 我部门/单位出租出借资产,总计 0 万元。从资产类别上分析,流动资产总计 0 万元,固定资产总计 0 万元,其中:房屋类资产总计 0 万元,占固定资产比值为%,无形资产总计 0 万元,在建工程 0 万元,其他资产 0 万元。从单位性质上分析,行政单位占比%,事业单位占比%,民间非盈利组织占比%。

  (3 )对外投资情况。 我部门/单位对外投资出资资产账面情况,总计 0 万元。从资产类别上分析,流动资产总计 0万元,固定资产总计 0 万元,无形资产总计 0 万元,其他资产 0 万元。从单位性质上分析,行政单位占比%,事业单位占比%,民间非盈利组织占比%。从投资类型分析,短期投资出资资产账面原值 0 万元,长期债券投资出资资产账面原值0 万元,长期股权投资出资资产账面原值 0 万元。

  我单位处置资产总额合计 0 万元。从资产类别分,流动资产合计 0 万元,占比%,固定资产合计 0 万元,占比%,其中:土地、房屋及构筑物资产合计 0 万元,占固定资产比值%,通用设备类资产合计 0 万元,占固定资产比值%,专用设备类资产合计 0 万元,占固定资产比值%,文物和陈列品类资产合计 0 万元,占固定资产比值%,图书档案类资产合计 0 万元,占固定资产比值%,家具、用具、装具及动植物类资产合计 0 万元,占固定资产比值%。无形资产合计 0 万元,占比%,长期投资合计 0 万元,占比%,在建工程合计 0 万元,占比%,其他资产合计 0 万元,占比%。从处置形式上分析,出售\出让\转让 0 万元,占比%,无偿调拨(划转)0 万元,占比%,对外捐赠 0 万元,占比%,置换 0 万元,占比%,报废报损 0 万元,占比%,货币性资产损失核销 0 万元,占比%,其他 0 万元,占比%。

  我单位有偿使用收益总计 0 万元,其中:出租出借收益 0 万元,对外投资收益 0 万元。资产处置收益 0 万元,其中:本期处置事项收益 0 万元,往期处置事项收益 0 万元。

  我单位期末账面面积 5,048.00 平方米,期末账面值 0 万元。从配置情况分析,本年度配置共计 0.00 平方米,原值 0 万元。其中:新购 0.00 平方米,原值 0 万元,调拨 0.00 平方米,原值 0 万元,接收捐赠 0.00 平方,原值 0 万元,置换 0.00 平方米,原值 0 万元,其他 0.00 平方米,原值 0 万元。从使用状况方面分析,自用 5,048.00 平方米,占比 100%,出租出借 0.00 平方米,占比 0%,闲置 0.00平方米,占比 0%,其他 0.00 平方米,占比 0%。

  我单位房屋期末账面面积 4,717.57 平方米,期末账面原值 1,390.34 万元,使用其他单位房屋面积 0.00 平方米,已投入使用在建工程未转固房屋面积 0.00 平方米。其中:办公用房本单位房屋期末数为 4,717.57 平方米,使用其他单位房屋期末数为 0.00 平方米,已投入使用的在建工程未转固房屋期末数为 0.00 平方米,人均占有办公用房面积为 157.25 平方米,人均占用实际办公用房面积为 157.25平方米。从使用状况分析,自用 4,717.57 平方米,占比100%,出租出借 0.00 平方米,占比 0%,闲置 0.00 平方米,占比 0%,其他 0.00 平方米,占比 0%。

  我单位期末账面数量为5辆,期末账面原值为211.73 万元。从使用状况分析自用 5 辆,占比 100%,出租出借 0 辆,占比 0%,闲置 0 辆,占比 0%,其他 0 辆,占比0%。从公车改革情况分析,车改方案未批复共 6 辆,车改方案已批复共 0 辆。每百人车辆占有量 20.00 辆。

  我单位期末账面数量为 1,期末账面原值为 52.33万元。从使用状况分析自用 1,占比 100%,出租出借 0,占比 0%,闲置 0,占比 0%,其他 0,占比 0%。

  1、拉北环线万元,打造精品旅游线路吸引更多游客增加在拉停留时间,乡村旅游得到进一步发展。

  2、待分配旅游发展专项资金292万元,打造精品旅游线路吸引更多游客增加在拉停留时间,乡村旅游得到进一步发展。

  3、“唐蕃古道”节点城市-玉树-西安景区连线万元,打造三地旅游精品景区点提升旅游知名度。

  6、市旅游发展总体规划50万元,合理利用政府调控充分发挥市场配置资源社会经济发展与资源环境相协调。

  7、市旅游公共服务体系建设运营方案50万元,对旅游公共服务设施普查建设情况。

  8、区内、区外广告宣传推广253万元,引更多的人来旅游打开区内外游客对旅游的认知度。

  9、旅游服务技能大赛60万元,为进一步提高旅业职工的服务技能和业务素质,切实做到以职业技能大赛为手段,促进全市旅业培训工作,以期达到外塑形象、内强素质、积聚后劲、迎接挑战、推动旅游业外延扩张,推动旅游业发展。

  10、2020年冬游巡回推介150万元,提高旅游影响力,增加旅游收入增增旅游人数。

  12、智慧旅游系统维护费 50 万元,保证系统安全运行,以防丢失有效数据,保障项目基础设施,软件硬件正常运行,为业务开展提供支撑,通过智慧旅游平台,提升智能化的管理水品,包括对景区、旅游车辆、宾馆酒店、购物场所实现实时监管,统计分析客源地、游客属性、为政府决策导向提供依据和支撑。

  13、第六届《巧手》旅游商品及“魅力”旅游摄影大赛120万元,为展现的自然景观和民族风情,提升旅游的知名度,推动旅游发展。

  14、编制旅业标准40万元,规范景区服务。提升景区服务水平助推国际化旅游城市建设。

  (六)政府债务情况(本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况,包括相关政府债券资金总体规模、项目安排)。

  二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  市政府网站依托西藏政务服务网实现了统一身份认证,您注册成功并通过身份认证后,可实现“一网通办”。

  市“政民信箱”是社会公众通过市政府门户网站向市政府及市、县(区)各职能部门提出有关意见和建议的窗口。此栏目既是市政府领导,市、县(区)各职能部门与社会群体、人民群众之间实现沟通的桥梁,也是帮助市政府领导及市、县(区)各职能部门发现和解决经济社会生活中的重大突出问题的重要渠道,是实施政务公开的重要措施。真诚欢迎您为的经济建设和社会发展献计献策,对政府工作中的不足之处提出批评和改进的意见。

  1、对市政府重大决策部署、重要政策措施以及市政府规章、规范性文件的意见建议。

  信件内容有下列情形之一的,不予受理,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件并退回或废弃:

  1、对依法应当通过诉讼、仲裁、行政复议等法定途径解决的投诉请求,写信人应当依照有关法律、行政法规规定的程序向有关机关提出。

  2、对各级人民代表大会以及县级以上各级人民代表大会常务委员会、人民法院、人民检察院职权范围内的信访事项,应当分别向有关的人民代表大会及其常务委员会、人民法院、人民检察院提出。

  3、对国家机关工作人员的违法失职行为的控告或者检举事项,应当直接向同级或上级纪检监察机关提出。

  4、已经受理或者正在办理的信访事项,写信人在办理期限内重复提出同一信访事项的,不予受理。

  1、如果您反映和投诉的问题,涉及市政建设、居民生活、就业和再就业以及社会保障等方面,请先向问题发生地的县(区)人民政府或其主管部门反映,以便得到及时解决。

  2、为了您的信件能够准确、快速的转交到具体的责任单位进行处理,请务必做到“一事一件”,避免在同一封信中反映两个或多个无关诉求,此类信件办理人员有权将其设置为无效信件,不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

  3、对于同一账号大量多次重复向同一单位写信反映相同问题,属不予受理范围的,办理人员有权直接对重复信件不予受理并废弃,不再进行短信回复提醒。

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  5、写信内容应简明扼要,写明所反映事件发生的时间、地点、经过和当事人(包括被投诉方/建议方)、投诉或建议要求,事项应当客观真实,对其所提供材料内容的真实性负责,不得捏造、歪曲事实,诽谤、诬告陷害他人。

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